Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
  • IČO: 35815256
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
639/23 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_preplatok Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -318,61 € 18.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
638/23 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 30,47 € 15.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
637/23 Faktúra za elektrickú energiu 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 913,66 € 15.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
635/23 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 680,81 € 15.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
634/23 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_budova Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 19 742,15 € 15.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
612/15 Faktúra - vyúčtovanie plyn VO za mesiac 11/2015 - preplatok 1213,67 €. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -1 213,67 € 09.12.2015 29.12.2015 Mária Hosová Faktúra
609/23 Faktúra za elektrickú energiu 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 31,12 € 14.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
608/23 Faktúra za elektrickú energiu 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 823,44 € 14.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
602/15 Faktúra zálohová na plyn MO za mesiac 12/2015 v sume 87,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 87,00 € 03.12.2015 29.12.2015 Mária Hosová Faktúra
601/15 Faktúra zálohová na mesiac 12/2015 - plyn MO v sume 184,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 184,00 € 03.12.2015 29.12.2015 Mária Hosová Faktúra
599/15 Faktúra zálohová - plyn VO za mesiac 12/2015 v sume 2 396,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 396,00 € 01.12.2015 29.12.2015 Mária Hosová Faktúra
594/23 Faktúra za plyn 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 280,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
593/23 Faktúra za plyn 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
592/23 Faktúra za plyn 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 282,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
576/13 Doplatok plyn VO 12/2013 v sume 686,92€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 686,92 € 06.01.2014 14.02.2014 Mária Hosová Faktúra
559/23 Faktúra za elektrickú energiu 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 25,93 € 15.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
558/23 Faktúra za elektrickú energiu 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 142,62 € 15.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
558/19 Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 1 986,48€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 986,48 € 16.01.2020 14.02.2020 Mária Hosová Faktúra
557/19 Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume -26,84€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -26,84 € 16.01.2020 14.02.2020 Mária Hosová Faktúra
557/15 Faktúra za plyn VO 10/2015 - nedoplatok 259,24€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 259,24 € 09.11.2015 07.12.2015 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »