Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639/23 | Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_preplatok | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -318,61 € | 18.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
638/23 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 30,47 € | 15.01.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
637/23 | Faktúra za elektrickú energiu 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 913,66 € | 15.01.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
635/23 | Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 680,81 € | 15.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
634/23 | Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_budova | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 19 742,15 € | 15.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
612/15 | Faktúra - vyúčtovanie plyn VO za mesiac 11/2015 - preplatok 1213,67 €. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -1 213,67 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
609/23 | Faktúra za elektrickú energiu 11/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 31,12 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
608/23 | Faktúra za elektrickú energiu 11/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 823,44 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
602/15 | Faktúra zálohová na plyn MO za mesiac 12/2015 v sume 87,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 87,00 € | 03.12.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
601/15 | Faktúra zálohová na mesiac 12/2015 - plyn MO v sume 184,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 184,00 € | 03.12.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
599/15 | Faktúra zálohová - plyn VO za mesiac 12/2015 v sume 2 396,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 396,00 € | 01.12.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
594/23 | Faktúra za plyn 12/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 280,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
593/23 | Faktúra za plyn 12/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 5 995,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
592/23 | Faktúra za plyn 12/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 282,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
576/13 | Doplatok plyn VO 12/2013 v sume 686,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 686,92 € | 06.01.2014 | 14.02.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
559/23 | Faktúra za elektrickú energiu 10/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 25,93 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
558/23 | Faktúra za elektrickú energiu 10/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 142,62 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
558/19 | Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 1 986,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 986,48 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
557/19 | Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume -26,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -26,84 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
557/15 | Faktúra za plyn VO 10/2015 - nedoplatok 259,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 259,24 € | 09.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra |