Faktúra č. 557/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 557/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume -26,84€
  • Dátum doručenia: 16.01.2020
  • Celková hodnota: -26,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť