Faktúra č. 612/15

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 612/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra - vyúčtovanie plyn VO za mesiac 11/2015 - preplatok 1213,67 €.
  • Dátum doručenia: 09.12.2015
  • Celková hodnota: -1 213,67 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť