Faktúra č. 031/20

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 031/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 sume 1991,-€
  • Dátum doručenia: 04.02.2020
  • Celková hodnota: 1 991,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť