Faktúra č. 017/17

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 017/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn v roku 2016 v sume 276,56€ - preplatok
  • Dátum doručenia: 13.01.2017
  • Celková hodnota: -276,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2017
  • Poznámka:
Tlačiť