Orange Slovensko a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Orange Slovensko a.s.Bratislava
- IČO: 35697270
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
043/18 | Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,30€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,30 € | 14.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
113/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobil v sume 56,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,50 € | 11.03.2019 | 27.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
442/18 | Faktúra za telekomunikačné služby Orange - mobil v sume 56,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,56 € | 17.12.2018 | 29.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
151/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť 56,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,62 € | 12.04.2019 | 25.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
073/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť v sume 56,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,62 € | 12.02.2019 | 27.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
451/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,68 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
149/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,68 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
017/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil v sume 56,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,68 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
125/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,68 € | 11.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
400/18 | Faktúra telekomunikačné poplatky - mobil Orange v sume 56,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,68 € | 12.11.2018 | 30.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
087/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,74 € | 10.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
330/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,78€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,78 € | 12.08.2019 | 28.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
019/18 | Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,78€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,78 € | 16.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
305/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,80 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
370/18 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobil v sume 56,86€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 56,86 € | 12.10.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
049/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,10,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 57,10 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
108/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 57,36 € | 14.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
278/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 57,40 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
632/15 | Faktúra za telefónne poplatky - Mobil - Orange a.s. v sume 57,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 57,50 € | 14.12.2015 | 01.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
424/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,52€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 35697270 | 57,52 € | 14.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra |