Faktúra č. 073/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 073/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť v sume 56,62€
  • Dátum doručenia: 12.02.2019
  • Celková hodnota: 56,62 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť