Slovnaft a.s.Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
  • IČO: 31322832
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
296/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 77,68 € 14.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
341/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,66 € 12.08.2022 23.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
378/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 68,88 € 08.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
387/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 67,68 € 14.09.2022 26.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
442/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 68,28 € 20.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
514/22 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 170,37 € 09.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
520/22 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 60,68 € 28.12.2022 02.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
019/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 59,68 € 20.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
049/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 157,20 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
062/23 Faktúra za pohonné hmoty_snežná fréza Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,48 € 15.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
101/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 62,48 € 08.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
148/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 60,28 € 12.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
168/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 64,28 € 27.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
187/23 Faktúra za pohonné hmoty_Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 73,50 € 09.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
221/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 62,68 € 29.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
239/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, kosenie Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 95,52 € 08.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
289/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,08 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
309/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,88 € 10.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
335/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,48 € 20.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
375/23 faktúra za PHM_skoda yeti a mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 140,18 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »