Sintra, spol.s.r.o. Poprad


Informácie
  • Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
  • IČO: 00685232
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
287/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 120,56 € 29.09.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
484/16 Faktúra za nákup potravín v sume 104,81 € a papierové obrúsky v sume 17,15€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 121,96 € 02.11.2016 23.11.2016 Mária Hosová Faktúra
188/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 122,66 € 04.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
364/17 Faktúra za potraviny, v sume 83,79 € a reprefond - nákup minerálka, káva, čipsy, keksy v sume 41,01€ Spolu: 124,80€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 124,80 € 12.12.2017 29.12.2017 Mária Hosová Faktúra
251/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu , mäsové výrobky v sume 133,63€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 133,63 € 26.06.2019 26.07.2019 Mária Hosová Faktúra
598/15 Faktúra za nákup potravín - 119,65 € a servitky v sume 14,56€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 134,21 € 30.11.2015 29.12.2015 Mária Hosová Faktúra
184/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 135,24 € 11.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
494/14 Faktúra za potraviny v sume 99,54 €, za nákup čistiacich potrieb v sume 17,20€ a nákup na repre fond - 22,90€ - Spolu -139,64€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 139,64 € 28.11.2014 23.12.2014 Mária Hosová Faktúra
167/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 140,06 € 26.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
484/19 Faktúra za potraviny v sume 141,66€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 141,66 € 02.12.2019 17.12.2019 Mária Hosová Faktúra
196/15 Faktúra za potraviny v sume 121,68 € a papierové obrúsky v sume 24,64 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 146,32 € 28.04.2015 19.05.2015 Mária Hosová Faktúra
130/17 Faktúra za nákup potravín v sume 84,07€ a reprezentačné - káva, čipsy, slané pečivo v sume 62,68€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 146,75 € 31.03.2017 03.05.2017 Mária Hosová Faktúra
310/18 Faktúra - nákup potravín - v sume 148,51 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 148,51 € 11.09.2018 25.09.2018 Mária Hosová Faktúra
193/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 151,24 € 18.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
200/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 151,79 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
565/13 Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 152,57 € 30.12.2013 22.01.2021 Mária Hosová Faktúra
099/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 153,94 € 16.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
597/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 155,58 € 06.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
034/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 159,82 € 01.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
273/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 161,29 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »