Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 6,66 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
048/20 | Faktúra za ovocný nápoj v sume 7,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 7,50 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
242/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 7,92 € | 15.06.2022 | 27.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
433/19 | Faktúra za potraviny v sume 8,07€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 8,07 € | 18.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
085/20 | Faktúra za potraviny v sume 8,82€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 8,82 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
159/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 14.07.2021 | 29.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
189/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
228/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 18.08.2021 | 27.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
249/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 31.08.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
335/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 27.10.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
014/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
044/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
079/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 02.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
110/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 23.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
119/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 30.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
510/19 | Faktúra za potraviny v sume 10,17€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 10,17 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
221/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 10,97 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
060/20 | Faktúra za potraviny v sume 11,35€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 11,35 € | 20.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
192/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 11,88 € | 18.05.2022 | 27.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
199/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 11,88 € | 26.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |