Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200/17 | Faktúra za minerálku v sume 14,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 14,22 € | 28.06.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
246/17 | Faktúra za nákup minerálky na mesiac august 2017 v sume 19,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 19,80 € | 31.08.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
187/17 | Faktúra za nákup minerálky na mesiac máj/jún 2017 v sume 23,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 23,22 € | 02.06.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
598/15 | Faktúra za nákup potravín - 119,65 € a servitky v sume 14,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 134,21 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
288/17 | Faktúra za nákup potravín - minerálka v sume 31,92€ a nákup kávy, smotany, keksov ap. v sume 25,50€ pre reprezentačné účely. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 57,42 € | 13.10.2017 | 03.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
488/15 | Faktúra za nákup potravín - v sume 252,50€ a čipsy - reprezentačný fond - v sume 5,80 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 258,30 € | 30.09.2015 | 21.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
196/16 | Faktúra za nákup potravín a papierových obrúskov v sume 237,41 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 237,41 € | 02.05.2016 | 18.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
329/14 | Faktúra za nákup potravín v sume 1016,60 €, za nákup toaletný papier a obrúsky v sume 78,22€ a káva v sume 22,14 € - Spolu 1117,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 1 117,46 € | 29.07.2014 | 22.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
484/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 104,81 € a papierové obrúsky v sume 17,15€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 121,96 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
446/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 170,20€, čistiacich potrieb v sume 71,23 € a nákup orieškov, kávy, slaných čipsov v sume 30,18€ - Spolu: 271,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 271,61 € | 30.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
101/17 | Faktúra za nákup potravín v sume 171,88€ a papierových obrúskov v sume 34,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 206,67 € | 28.02.2017 | 24.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
652/15 | Faktúra za nákup potravín v sume 200,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 200,48 € | 30.12.2015 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
163/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 249,81 € a papierové obrúsky v sume 14,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 264,37 € | 31.03.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
292/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 257,81€ a papierové obrúsky v sume 21,24€ - Spolu - 279,05€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 279,05 € | 30.06.2016 | 21.07.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
588/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 276,31€ a papierových obrúskov v sume 15,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 291,50 € | 23.12.2016 | 03.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
517/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 34,73€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 34,73 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
064/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 353,57 €, orieškov a čipsov v sume 8,34€ a papierové obrúsky a vrecia na odpad v sume 88,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 450,24 € | 31.01.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
346/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 389,41€ a spotrebného materiálu - sáčky a fólia na potraviny v sume 18,70 € Spolu - 408,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 408,11 € | 29.07.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
242/15 | Faktúra za nákup potravín v sume 405,81 €, papierové servítky v sume 25,30 € a slané pečivo v sume 7,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 438,36 € | 28.05.2015 | 13.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
118/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 477,46 €, nákup papierové obrúsky, čistiace potreby v sume 76,37€ a káva v sume 13,69€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 567,52 € | 29.02.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra |