Asseco Solutions, a.s.
Informácie
- Názov: Asseco Solutions, a.s.
- IČO: 00602311
- Adresa: Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/09/2021 | Objednávame si u Vás online školenia vybraných modulov ekonomického informačného systému iSpin pre OvZP PSK. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 143,40 € | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Objednávka | |||||
OBJ/004/22 | Objednávame si u vás synchronizáciu zverejňovania zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 179,23 € | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Objednávka | |||||
461/13 | Implementácia - Zverejňovanie údajov - v sume 179,26 € Splatná 16.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 179,26 € | 07.10.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
150/22 | Faktúra za synchronizáciu zverejňovania s CRZ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 179,26 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
143/17 | Faktúra za rozsah služby SPIN - servisné práce za II.Q.2017 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 12.04.2017 | 12.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
208/17 | Faktúra za SPIN - servisné práce v III.Q.2017 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 06.07.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
283/17 | Faktúra SPIN za servisné práce vykonané za obdobie od 01.10. - 31.12.2017 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
171/24 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.4.-30.06.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
021/18 | Faktúra ya servisné práce SPIN - 1.Q.2018 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
033/17 | Faktúra na 1.Q.2017 - SPIN servisné práce v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
086/18 | Faktúra za SPIN od 01.04.-30.06.2018 za servisné práce v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 12.04.2018 | 04.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
207/18 | Faktúra - servisné práce SPIN za obdobie 1.7.-30.9.2018 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 10.07.2018 | 27.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
364/18 | Faktúra za servisné práce SPIN - 4.Q.2018 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 10.10.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
459/13 | Servisné práce SPIN v rozsahu od 1.10.-31.12.2013 v sume 387,14 Splatná 15.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 03.10.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
017/24 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 12.01.2024 | 26.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
025/19 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions obdobie od 01.01.2019-31.03.2019 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 16.01.2019 | 09.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
149/19 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions obdobie 01.04.2019-30.06.2019 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
270/19 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.-30.09.2019 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
423/19 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 14.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
303/13 | Faktúra za práce od 1.7.-30.9.2013 na základe zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP v sume 387,14 | Splatná 22.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 11.07.2013 | 13.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra |