Faktúra č. 025/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 025/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za servisné práce Asseco Solutions obdobie od 01.01.2019-31.03.2019 v sume 387,14€
  • Dátum doručenia: 16.01.2019
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť