Súkromná školská jedáleň


Informácie
  • Názov: Súkromná školská jedáleň
  • IČO: 42228760
  • Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0033 stravné ŠK+ŠI 1/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 720,80 € 06.02.2025 10.02.2025 Ing. Martin Broda, PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFS/25/0001 strava SF 1/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 167,30 € 06.02.2025 10.02.2025 Ing. Martin Broda, PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFS/25/0002 strava SF 2/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 177,80 € 07.03.2025 13.03.2025 Ing. Martin Broda, PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB/25/0083 stravné ŠK+ŠI 2/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 828,80 € 07.03.2025 13.03.2025 Ing. Martin Broda, PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFS/25/0003 strava SF 3/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 246,40 € 07.04.2025 12.04.2025 Ing. Martin Broda, PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB/25/0125 stravné ŠK+ŠI 3/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 2 534,40 € 07.04.2025 12.04.2025 Ing. Martin Broda, PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0045 stravné ŠK+ŠI 1/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 2 164,10 € 06.02.2024 10.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFS/24/0001 strava SF 1/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 226,10 € 06.02.2024 10.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0082 stravné ŠK+ŠI 2/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 936,30 € 06.03.2024 09.03.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFS/24/0002 strava SF 2/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 202,30 € 06.03.2024 14.03.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFS/24/0003 strava SF 3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 237,30 € 08.04.2024 12.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0126 stravné ŠK+ŠI 3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 2 271,30 € 08.04.2024 13.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFS/24/0005 strava SF 4/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 221,55 € 09.05.2024 16.05.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0165 stravné ŠK+ŠI 4/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 2 120,55 € 09.05.2024 17.05.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0215 stravné ŠK+ŠI 5/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 2 351,70 € 06.06.2024 12.06.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0006 strava SF 5/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 245,70 € 06.06.2024 12.06.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0007 strava SF 6/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 220,85 € 04.07.2024 12.07.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0251 stravné ŠK+ŠI 6/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 2 113,85 € 04.07.2024 16.07.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
42228760_3 Zmena č. 10/2024 Zmluvy o dielo SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 Iné 0,00 € 27.08.2024 27.08.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
DFB/24/0309 stravné ŠK+ŠI 8/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 207,70 € 03.09.2024 05.09.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »