Súkromná školská jedáleň


Informácie
  • Názov: Súkromná školská jedáleň
  • IČO: 42228760
  • Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/19/0006 stravné zo SF 4/2019 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 133,98 € 10.05.2019 16.05.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFS/19/0007 strava zo SF 5/2019 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 171,38 € 04.06.2019 13.06.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFB/19/0151 strava 5/2019 ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 160,71 € 04.06.2019 13.06.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFB/19/0167 strava 6/2019 ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 980,42 € 28.06.2019 03.07.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFS/19/0009 strava zo SF 6/2019 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 144,76 € 28.06.2019 03.07.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFB/19/0253 stravné 8/2019 ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 211,58 € 18.09.2019 24.09.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFS/19/0010 stravné zo SF 8/2019 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 31,24 € 19.09.2019 25.09.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFS/19/0011 príspevok na stravu 9/2019 SF SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 191,75 € 02.10.2019 16.10.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFB/19/0270 strava 9/2019 ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 342,25 € 02.10.2019 16.10.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFB/19/0340 stravné 10/2019 ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 433,25 € 14.11.2019 22.11.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFS/19/0012 stravné 10/19 SF SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 204,75 € 14.11.2019 27.11.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFB/19/0388 stravné 11/2019 ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 379,00 € 10.12.2019 13.12.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFS/19/0013 strava 11/2019 SF SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 197,00 € 10.12.2019 14.12.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFB/19/0420 strava 12/2019 ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 910,00 € 20.12.2019 23.12.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFS/19/0016 strava zo SF 12/19 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 130,00 € 20.12.2019 28.12.2019 Juraj Budiš Faktúra
DFS/18/0001 vianočná kapustnica SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 308,00 € 10.01.2018 23.01.2018 Juraj Budiš Faktúra
DFB/18/0044 strava 1/2018 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 965,52 € 19.02.2018 22.02.2018 Juraj Budiš Faktúra
DFS/18/0002 strava 1/2018 SF SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 129,60 € 19.02.2018 22.02.2018 Juraj Budiš Faktúra
021/18 Objednávame si u Vás záväzne: Obedy pri prípežitosti Univezitného dňa na SPŠE SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 52,89 € 15.02.2018 24.02.2018 Objednávka
022/18 Objednávame si u Vás záväzne: Vodu 0,5L a Keks pre študentov a žiakov ZŠ na súťaže SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 96,00 € 15.02.2018 24.02.2018 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »