Súkromná školská jedáleň
Informácie
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009/19 | Objednávame si u Vás záväzne: Občerstvenie na Olympiádu v informatike konanú dňa 22.1.2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 3,60 € | 14.01.2019 | 24.01.2019 | Objednávka | |||||
4/2019 | Zmena č.4/2019 zmluvy o dielo | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | Iné | 0,00 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | 30.01.2019 | Ing. Slavomír Kožár, MBA | riaditeľ školy | Zmluva | |
DFB/19/0020 | občerstvenie - Olympiáda v informatike | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 3,60 € | 29.01.2019 | 13.02.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/19/0034 | stravné ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 955,09 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/19/0001 | stravné zo SF 1/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 128,20 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
1/2019 | Zmena č.1/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | Nájmy a prenájmy | 2 151,76 € | 05.02.2019 | 01.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Slavomír Kožár, MBA | riaditeľ školy | Zmluva | |
DFS/19/0002 | strava 2/2019 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 102,08 € | 04.03.2019 | 09.03.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/19/0063 | strava 2/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 691,36 € | 04.03.2019 | 09.03.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/19/0003 | strava 3/2019 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 163,68 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/19/0087 | stravné ŠK+ŠI 3/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 108,56 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/19/0131 | strava 4/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 907,41 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/19/0006 | stravné zo SF 4/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 133,98 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/19/0007 | strava zo SF 5/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 171,38 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/19/0151 | strava 5/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 160,71 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/19/0167 | strava 6/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 980,42 € | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/19/0009 | strava zo SF 6/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 144,76 € | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/19/0253 | stravné 8/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 211,58 € | 18.09.2019 | 24.09.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/19/0010 | stravné zo SF 8/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 31,24 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/19/0011 | príspevok na stravu 9/2019 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 191,75 € | 02.10.2019 | 16.10.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/19/0270 | strava 9/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 342,25 € | 02.10.2019 | 16.10.2019 | Juraj Budiš | Faktúra |