Súkromná školská jedáleň
Informácie
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS/21/0002 | obedy 2/2021 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 5,75 € | 19.02.2021 | 03.03.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/21/0099 | stravné 03/2021 ŠK, ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 85,75 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/21/0006 | obedy 03/21 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 12,25 € | 13.04.2021 | 20.04.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/21/0120 | stravné 04/2021 ŠK, ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 143,50 € | 05.05.2021 | 14.05.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/21/0007 | stravné 04/2021 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 20,50 € | 05.05.2021 | 15.05.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/21/0010 | príspevok obedy 05/2021 ŠK, ŠI - SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 59,00 € | 10.06.2021 | 18.06.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/21/0161 | obedy 05/2021 ŠK, ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 413,00 € | 10.06.2021 | 18.06.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/21/0012 | strava 06/2021 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 113,50 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/21/0202 | strava 06/2021 ŠK, ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 794,50 € | 09.07.2021 | 25.07.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/21/0277 | strava 08/2021 ŠK, ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 129,50 € | 10.09.2021 | 21.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/21/0015 | strava 08/2021 - SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 18,50 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/21/0017 | strava 09/2021 - SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 138,50 € | 05.10.2021 | 12.10.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/21/0315 | strava 09/2021 ŠK, ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 969,50 € | 05.10.2021 | 15.10.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/21/0373 | strava 10/2021 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 116,50 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/21/0019 | strava 10/2021 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 159,50 € | 09.11.2021 | 16.11.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/21/0429 | strava 11/2021 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 1 142,75 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/21/0021 | strava 11/2021 - SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 163,25 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/21/0462 | strava 12/2021 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 339,50 € | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/21/0023 | strava 12/2021 - SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 48,50 € | 17.12.2021 | 29.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
6/2021 | Zmena č. 6/2021 zmluvy o dielo | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | Iné | 0,00 € | 20.12.2021 | 01.01.2022 | 20.12.2021 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Zmluva |