Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0126 stravné ŠK+ŠI 3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 2 271,30 € 08.04.2024 13.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0127 spotreba PHM a náhrada 3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť 00161829 78,00 € 08.04.2024 13.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0123 Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SOMI Systems a.s. 36041432 504,46 € 04.04.2024 13.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0111 materiál na opravu lavíc, stolov v ŠI atď,... SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 806,00 € 03.04.2024 13.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0136 prac.pomôcky - upratovačky, prac.vesta upratovačke SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Canis safety a.s. 47998156 39,55 € 15.04.2024 18.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFS/24/0004 slávnostný obed - deň učiteľov SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 2 585,13 € 12.04.2024 18.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0125 vodoinštalačný materiál ŠK, ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Tomkat s.r.o. 36505561 424,85 € 08.04.2024 18.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0102 členský príspevok 2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ASIT, o.z. 42266424 300,00 € 21.03.2024 18.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0146 učebná pomôcka ANJ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Lingua House sp. z o.o. 6772349013 49,00 € 17.04.2024 18.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFP/24/0016 vyúčtovanie elektrickej energie 3/2024– PČ2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 47,28 € 16.04.2024 22.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFP/24/0017 elektrina byt PČ 3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13,91 € 16.04.2024 22.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFP/24/0018 vyúčtovanie elektrickej energie 3/2024– PČ1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 50,63 € 16.04.2024 22.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0135 balík Porada - 4.-5.4.2024 MAR SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 12.04.2024 22.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0133 nové verzie Magma HCM 4-6/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.04.2024 22.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0130 vrátenie USB hub Orico 1 ks SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 -4,58 € 11.04.2024 22.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0134 elektronická učebnica ekonómie a podnikania 2024/2025 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 42166292 60,00 € 12.04.2024 22.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0131 VUC net 4/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.04.2024 22.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0132 telefón 3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,15 € 11.04.2024 22.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0139 elektrina 3/2024 ŠB1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 906,44 € 16.04.2024 23.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0140 elektrina ŠB2 za 3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 392,40 € 16.04.2024 23.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0141 elektrina ŠI za 3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 309,79 € 16.04.2024 23.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0145 tlačivá list bianco s vodotlačou SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ŠEVT, a.s. 31331131 415,80 € 17.04.2024 23.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0144 prenájom ľadovej plochy VUC SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 KEN-EX, spol. s r.o. 36454672 2,20 € 17.04.2024 23.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0143 balík Porada - 15.-16.4.2024 KRIA SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0142 Toner do tlačiarní ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 92,00 € 16.04.2024 23.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0138 prechodová lišta a koncovka - ŠB1,ŠB2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOMO interier s.r.o. 53873149 181,19 € 15.04.2024 23.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0137 hygienický materiál ŠI 4/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 266,64 € 15.04.2024 23.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0122 členský príspevok 2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 IT asociácia Slovenska 31801412 140,00 € 03.04.2024 23.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0128 členský príspevok 2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 120,00 € 09.04.2024 23.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0147 smartbox, čítačka, držiak na čítačku - dochádzka žiakov SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 389,00 € 18.04.2024 26.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »