Faktúra č. DFB/24/0136

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0136
  • Popis fakturovaného plnenia: prac.pomôcky - upratovačky, prac.vesta upratovačke
  • Dátum doručenia: 15.04.2024
  • Celková hodnota: 39,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.094/24
  • Dátum zverejnenia: 18.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť