Faktúra č. DFS/24/0004

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/24/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: slávnostný obed - deň učiteľov
  • Dátum doručenia: 12.04.2024
  • Celková hodnota: 2 585,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.90/24
  • Dátum zverejnenia: 18.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť