Faktúra č. DFB/24/0123

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 3/2024
  • Dátum doručenia: 04.04.2024
  • Celková hodnota: 504,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 187,209/23
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť