Faktúra č. DFB/24/0125

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0125
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál ŠK, ŠI
  • Dátum doručenia: 08.04.2024
  • Celková hodnota: 424,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 18.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť