DF/22/0118 |
Elektr.energia 5/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
02.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0128 |
Papier Experia-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
187,26 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0137 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0135 |
Telefóny-pevné linky-4/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,37 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0134 |
Mobilný telefón 4/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
13,19 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0133 |
Mobilný telefón 4/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
26,37 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0129 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
163,56 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0126 |
Čistiace prostriedky-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
324,49 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0116 |
Textilný materiál-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BROZ – BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
98,08 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0044 |
Plyn 4/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 470,83 € |
09.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0144 |
Napínanie rámov-o.v.-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KASI, a.s. |
35694335 |
|
176,22 € |
23.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0042 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
833,77 € |
04.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0048 |
Dezinsekcia priestorov PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
140,00 € |
10.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0047 |
Mobilný telefón 4/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
06.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0046 |
Mobilný telefón 4/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
06.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0043 |
Čistiace prostriedky-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
428,15 € |
04.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0040 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
26.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0039 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,59 € |
26.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0038 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,59 € |
26.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0041 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,65 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0141 |
Internet 5/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0130 |
Plyn 4/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 126,91 € |
09.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0122 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
5 497,14 € |
04.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0121 |
Pracovná zdravotná služba-4/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0140 |
Oprava stropov po ukončení rekonštrukcie a modernizác.elektroinštal.-prízemné podlažie-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MILEO, s.r.o. |
45678596 |
|
40 976,00 € |
17.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0143 |
Textilný materiál-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BROZ – BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
26,95 € |
18.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0049 |
Záclony, behúne-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
579,70 € |
23.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0142 |
Internet 5/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
17.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0145 |
Prezutie pneumatík služob.auta Dacia Lodgy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Autocentrum Efekt-Martin Kubus |
32854846 |
|
31,68 € |
24.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0147 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
319,00 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |