Faktúra č. DF/22/0145

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0145
  • Popis fakturovaného plnenia: Prezutie pneumatík služob.auta Dacia Lodgy
  • Dátum doručenia: 24.05.2022
  • Celková hodnota: 31,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 89/22
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť