Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/22/0345 Kancelárske potreby-ekon.úsek Stredná odborná škola 37947541 Papyrus Poprad, s.r.o. 31678238 214,93 € 15.11.2022 01.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0379 Školské potreby pre odídencov-účelové FP-škola Stredná odborná škola 37947541 Papyrus Poprad, s.r.o. 31678238 313,25 € 02.12.2022 10.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0378 Kancelárske potreby-vzdeláv.poukazy-škola Stredná odborná škola 37947541 Papyrus Poprad, s.r.o. 31678238 33,70 € 02.12.2022 10.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0365 Učebné pomôcky pre odídencov z Ukrajiny-účelové FP Stredná odborná škola 37947541 Papyrus Poprad, s.r.o. 31678238 603,68 € 25.11.2022 10.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0250 Skrinka zrkadlová, lišty-ŠI-účelové FP-vyúčt.zálohy Stredná odborná škola 37947541 OBI SLOVAKIA, s.r.o. 48258946 156,95 € 23.08.2022 24.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0154 Pracovná doska, zárubňa ocelová-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 OBI SLOVAKIA, s.r.o. 48258946 280,53 € 05.12.2022 08.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0385 Pracovná doska+príslušenstvo-ŠI Stredná odborná škola 37947541 OBI SLOVAKIA, s.r.o. 48258946 255,04 € 06.12.2022 10.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0313 Elektrospotrebiče-Ši-účelové FP-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 NAY, a.s. 35739487 1 041,74 € 14.10.2022 18.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0119 Televízor LG-vyúčtovanie zálohy-PČ Stredná odborná škola 37947541 NAY, a.s. 35739487 717,00 € 10.10.2022 18.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0146 Chladničky-3 ks-PČ-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 NAY, a.s. 35739487 867,00 € 30.11.2022 02.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0438 Kuch.sporák MORA-ŠI-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 NAY, a.s. 35739487 228,46 € 28.12.2022 29.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0043 Služby-projekt.príprava pre zabezp.zlepšenia infraštruktúry v SOŠP vo Svite Stredná odborná škola 37947541 MP Profit PB, s.r.o. 50068849 840,00 € 19.01.2022 04.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0310 Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-ŠI, škola, budova "A" Stredná odborná škola 37947541 MIVO Servis, s.r.o. 36510017 333,65 € 10.10.2022 20.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0118 Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-PČ Stredná odborná škola 37947541 MIVO Servis, s.r.o. 36510017 123,55 € 10.10.2022 21.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0140 Oprava stropov po ukončení rekonštrukcie a modernizác.elektroinštal.-prízemné podlažie-škola Stredná odborná škola 37947541 MILEO, s.r.o. 45678596 40 976,00 € 17.05.2022 25.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0026 Služby-reklamná kampaň "Pridaj sa k nám" za 1-2/2022 Stredná odborná škola 37947541 MESTO SVIT 00326607 586,80 € 02.02.2022 02.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0012 Mrazuvzdorná dlažba-PČ Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 229,35 € 17.02.2022 07.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0049 Záclony, behúne-PČ Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 579,70 € 23.05.2022 28.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0215 Koberce, záclony-ŠI-účelové FP Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 340,16 € 26.07.2022 02.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0214 Koberce-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 352,38 € 26.07.2022 02.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0251 Regálová polica-ŠI-účelové FP-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 449,75 € 24.08.2022 25.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0135 Stoly,stoličky,skrine-PČ Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 3 460,80 € 24.11.2022 26.11.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0386 Interiérové dvere-ŠI Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 69,99 € 06.12.2022 10.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0262 Sušiak na prádlo-12 ks-ŠI-účelové FP Stredná odborná škola 37947541 MEGIF, Magdaléna Fáberová 44196865 228,00 € 06.09.2022 27.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0400 Displej so zabudovaným PC-škola Stredná odborná škola 37947541 MB TECH BB, s.r.o. 36622524 3 299,00 € 07.12.2022 14.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0426 Žalúzie na okná-2.podlažie budovy školy+montáž Stredná odborná škola 37947541 Martin Bendík-MODEL 32861737 2 700,00 € 16.12.2022 22.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0428 Žalúzie 3.a 4.poschodie+ montáž-škola Stredná odborná škola 37947541 Martin Bendík-MODEL 32861737 5 671,60 € 21.12.2022 28.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0158 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 37,27 € 09.12.2022 17.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0410 Pranie a prenájom rohoží-škola Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 67,51 € 09.12.2022 20.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0217 Pranie a prenájom rohoží-HČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 49,02 € 21.07.2022 02.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »