DFP/23/0131 |
fen |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
62,90 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0125 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
695,91 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0128 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
239,20 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0129 |
deratizácia a dezinsekcia školy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
1 992,00 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0127 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
332,62 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0124 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
180,07 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0134 |
spotrebný materiál CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
87,12 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0132 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
325,88 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0208 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
406,38 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0207 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
365,93 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0206 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
900,34 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/23/0010 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 356,00 € |
05.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0133 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
199,32 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0217 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
149,55 € |
27.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0222 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
30,98 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0236 |
opakované dovzdelanie obslúh kotlov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mgr. Veliký Miroslav - MIVEX škol a vzdel. stred schvalené NIP |
33277575 |
|
60,00 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0221 |
revízia bleskozvodov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
336,00 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0137 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
197,62 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0139 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
25,26 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0235 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
78,95 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0140 |
čiapky a rukavice biele doplnenia kuchyňa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
80,89 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0226 |
tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
253,20 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0225 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
73,67 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0224 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0223 |
kefa na zámkovú dlážbu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
13,08 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0227 |
servisné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0141 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
203,50 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0233 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,13 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0232 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,07 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0231 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |