Faktúra č. DFP/23/0140

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0140
  • Popis fakturovaného plnenia: čiapky a rukavice biele doplnenia kuchyňa
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 80,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 086/2023
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
086/2023 Objednávame si u Vás pracovné oblečenie podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 900€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Wintex s.r.o. 31700438 0,00 € 25.09.2023 26.09.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť