Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0181 technická podpora Mk-soft Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MK - soft, s.r.o. 36491594 95,40 € 06.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0161 tesniace matrice Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 96,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0022 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 96,06 € 01.03.2023 16.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0115 hosting WP GURU sosvt.sk sosvt.eu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 97,63 € 29.05.2023 29.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0021 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 25.01.2023 08.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0051 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 06.03.2023 14.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0069 služba technika BOZP 03/2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 30.03.2023 11.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0093 služba technika BOZP 04/2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0119 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 05.06.2023 13.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0092 čistenie kanalizácie pretlakovým vozom Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 VT-KANAL s.r.o. 46515283 100,00 € 23.06.2023 28.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0145 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 04.07.2023 14.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0187 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 22.08.2023 24.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0188 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 22.08.2023 04.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0224 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0265 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.11.2023 13.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0306 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0291 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 30.11.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0014 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 100,80 € 13.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0016 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 100,80 € 22.08.2023 04.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0321 športové potreby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 102,40 € 15.12.2023 20.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0111 farby-laky súťaž Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 COLOR Jakubová Monika 37355821 104,89 € 19.05.2023 31.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0095 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 107,11 € 27.06.2023 03.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0318 čističe do kavovaru Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 108,72 € 15.12.2023 20.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0305 tonery Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 109,08 € 08.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0034 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 109,44 € 27.03.2023 03.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0045 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 109,92 € 12.04.2023 14.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0068 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Dataservis Vranov spol.s.r.o. 36734039 110,50 € 30.03.2023 13.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0050 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 110,80 € 18.04.2023 28.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0196 revízia bleskozvodov budova Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 112,00 € 05.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0078 krabice CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 117,60 € 01.06.2023 08.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »