Faktúra č. DFP/23/0161

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0161
  • Popis fakturovaného plnenia: tesniace matrice
  • Dátum doručenia: 09.11.2023
  • Celková hodnota: 96,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 007/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
007/2023 Objednávame si u Vás umývacie prostriedky a soli do spotrebičov v celkovej predpokladanej sume 600eur bez DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 0,00 € 12.01.2023 13.01.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť