Faktúra č. DFB/23/0318

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0318
  • Popis fakturovaného plnenia: čističe do kavovaru
  • Dátum doručenia: 15.12.2023
  • Celková hodnota: 108,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
105/2023 Objedávame si u Vás tovar podľa požiadavky v celkovej predpokladanej sume 100€ bez DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 0,00 € 14.12.2023 18.12.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť