Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0131 fen Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 62,90 € 22.09.2023 27.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0125 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 695,91 € 18.09.2023 29.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0128 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 239,20 € 19.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0129 deratizácia a dezinsekcia školy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Miroslav Dzurik 41390202 1 992,00 € 19.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0127 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 332,62 € 19.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0124 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 180,07 € 14.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0134 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 87,12 € 28.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0132 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 325,88 € 22.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0208 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 406,38 € 14.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0207 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 365,93 € 14.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0206 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 900,34 € 14.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0010 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 356,00 € 05.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0133 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zeelandia s.r.o. 31671918 199,32 € 28.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0217 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 149,55 € 27.09.2023 05.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0222 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 30,98 € 03.10.2023 10.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0236 opakované dovzdelanie obslúh kotlov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mgr. Veliký Miroslav - MIVEX škol a vzdel. stred schvalené NIP 33277575 60,00 € 09.10.2023 11.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0221 revízia bleskozvodov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 336,00 € 03.10.2023 11.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0137 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 197,62 € 02.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0139 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 25,26 € 03.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0235 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 78,95 € 09.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0140 čiapky a rukavice biele doplnenia kuchyňa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Wintex s.r.o. 31700438 80,89 € 04.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0226 tonery Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 253,20 € 04.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0225 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 73,67 € 04.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0224 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0223 kefa na zámkovú dlážbu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 13,08 € 03.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0227 servisné práce Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0141 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 203,50 € 11.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0233 poplatky za služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,13 € 06.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0232 poplatky za služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,07 € 06.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0231 poplatky za služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 06.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra