Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/22/0285 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 219,87 € 04.11.2022 12.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0284 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 02.11.2022 12.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0141 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Henkel Slovensko spol. s.r.o. 17324246 1 126,12 € 04.11.2022 12.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0145 inventár Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 634,52 € 11.11.2022 12.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0138 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 92,72 € 04.11.2022 15.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0137 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 32,33 € 04.11.2022 15.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0291 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 18,09 € 08.11.2022 15.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0134 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.11.2022 15.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0139 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 178,01 € 04.11.2022 16.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0136 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 537,58 € 04.11.2022 16.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0135 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 102,50 € 04.11.2022 16.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0030 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 700,80 € 03.11.2022 16.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0283 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 190,00 € 03.11.2022 16.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0015 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 02.11.2022 16.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0130 inventár Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 516,30 € 24.10.2022 17.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0287 kontrola hasiacich prístrojov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 809,40 € 07.11.2022 19.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0296 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 41,22 € 08.11.2022 19.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0295 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.11.2022 19.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0294 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 08.11.2022 19.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0293 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 08.11.2022 19.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »