Faktúra č. DFB/22/0291

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0291
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 08.11.2022
  • Celková hodnota: 18,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 013/2022
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
013/2022 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1000€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o. 52447278 0,00 € 12.01.2022 17.01.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť