Faktúra č. DFP/22/0130

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0130
  • Popis fakturovaného plnenia: inventár Oáza
  • Dátum doručenia: 24.10.2022
  • Celková hodnota: 516,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 103/2022
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
103/2022 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu ( poháre, naberačky, kontaktný gril, napeňovač mlieka..) v celkovej predpokladanej sume 520eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 0,00 € 18.10.2022 18.10.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť