Faktúra č. DFP/22/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 04.11.2022
  • Celková hodnota: 178,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 005/2022
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
005/2022 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 1 000 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 0,00 € 10.01.2022 12.01.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť