Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR


Informácie
  • Názov: Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
  • IČO: 40322840
  • Adresa: Popradská 1849/74, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0084-45/2021 olej, náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 60,50 € 29.03.2021 05.05.2023 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
0044-45/2021 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 293,60 € 16.02.2021 05.05.2023 Ing. Jozef Kosturko Objednávka
45200199 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 25,00 € 23.04.2020 27.05.2020 Faktúra
45200166 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 524,60 € 31.03.2020 27.05.2020 Faktúra
45200130 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 92,80 € 13.03.2020 27.05.2020 Faktúra
45200129 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 59,10 € 13.03.2020 27.05.2020 Faktúra
45200128 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 79,26 € 13.03.2020 27.05.2020 Faktúra
45200119 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 961,85 € 06.03.2020 27.05.2020 Faktúra
45200091 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 87,50 € 24.02.2020 27.05.2020 Faktúra
45200229 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 422,15 € 14.05.2020 11.06.2020 Faktúra
45200260 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 873,22 € 04.06.2020 03.07.2020 Faktúra
45200085 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 90,75 € 20.02.2020 15.07.2020 Faktúra
45200319 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 288,70 € 07.07.2020 31.07.2020 Faktúra
45200320 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 206,42 € 09.07.2020 01.08.2020 Faktúra
45200413 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 290,90 € 25.08.2020 09.09.2020 Faktúra
45200453 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 295,70 € 09.09.2020 29.09.2020 Faktúra
45200447 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 257,80 € 07.09.2020 29.09.2020 Faktúra
45200483 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 285,50 € 23.09.2020 02.10.2020 Faktúra
45200482 náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 203,00 € 23.09.2020 02.10.2020 Faktúra
45200481 náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 175,00 € 23.09.2020 02.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »