45240191 |
D0887 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3138 Malý Lipník - Legnava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
213 654,42 € |
25.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240169 |
benzín a nafta KK 1.4 - 15.4.2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
342,01 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240161 |
Kredit PHM 01.04.-15.04.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
265,36 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240164 |
benzín 13.4 - 15.4.2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
17,02 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240168 |
internetové služby za 4/2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42240188 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240130 |
Propagácia a prezentácia- Divadelné predstavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Divadlo Jonáša Záborského |
37783432 |
|
9 600,00 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240131 |
Tlač a dodanie vizitiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
249,89 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240132 |
Prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
1 106,20 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240127 |
Predplatné - Poradca 2025 (II.faktúra) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
60,00 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240270 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
389,43 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240125 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 017,48 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42240186 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
334,54 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240126 |
Nové verzie Magma HCM 2.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240128 |
Školenie - Prac.stretnutie ekonómov 15.-16.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240159 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
215,99 € |
16.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240355 |
Poplatky - mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
283,80 € |
16.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45240177 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
3,60 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45240178 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
3 457,82 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4324O012 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
18 114,41 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45240169 |
Prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,88 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240119 |
Predplatné - Poradca 2025 (I.faktúra) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
60,00 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240120 |
Školenie - Maratón VO r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
innovis, s.r.o. |
47894458 |
|
224,40 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240122 |
STD a TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
85,00 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240335 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
238,98 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45240170 |
Internet SL 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240159 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
2 013,72 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240121 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
764,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240143 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
531,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240146 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
318,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |