Faktúra č. 45210712

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45210712
  • Popis fakturovaného plnenia: ND
  • Dátum doručenia: 29.10.2021
  • Celková hodnota: 582,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0123-R45/2021
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0123-R45/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 582,05 € 28.10.2021 02.11.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť