Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
Informácie
- Názov: Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
- IČO: 40322840
- Adresa: Popradská 1849/74, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45220110 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 276,00 € | 28.02.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
45220109 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 245,40 € | 28.02.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
45220139 | Tekutý kov, ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 285,20 € | 24.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
45220138 | ND na KOS 18-01 s SL503BP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 298,40 € | 24.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
0092-45/2022 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 250,55 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
0090-45/2022 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 246,70 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
0088-45/2022 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 187,40 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
0078-45/2022 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 191,66 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
0072-45/2022 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 223,80 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
0068-45/2022 | náhradné diely na SL 503 BP, SL 567 AL, SL 196 AS a SL 344 AB | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 281,50 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
0066-45/2022 | náhradné diely n SL 332 AC a KOS 28-01 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 282,95 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
45220178 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 191,66 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
45220173 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 281,50 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
45220172 | ND SL332AC, KOS2801 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 282,95 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
45220171 | ND+olej | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 223,80 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
0105-45/2022 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 140,40 € | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
45220212 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 187,40 € | 20.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
45220219 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 246,70 € | 25.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
45220218 | ND, oleje | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 250,55 € | 25.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
45220243 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 140,40 € | 30.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra |