Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR


Informácie
  • Názov: Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
  • IČO: 40322840
  • Adresa: Popradská 1849/74, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0117-R45/2021 Drobné náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 696,12 € 19.10.2021 21.10.2021 Ing. Stanislav Harčarík Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK Objednávka
45210627 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 180,50 € 30.09.2021 25.10.2021 Faktúra
45210652 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 450,37 € 13.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0123-R45/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 582,05 € 28.10.2021 02.11.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
45210696 Náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 696,12 € 27.10.2021 16.11.2021 Faktúra
45210695 Náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 2 165,64 € 27.10.2021 16.11.2021 Faktúra
45210683 Olej Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 160,00 € 21.10.2021 16.11.2021 Faktúra
45210669 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 290,55 € 21.10.2021 16.11.2021 Faktúra
45210668 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 294,85 € 21.10.2021 16.11.2021 Faktúra
45210712 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 582,05 € 29.10.2021 22.11.2021 Faktúra
0295-45/2021 náradie pre SSV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 110,50 € 24.11.2021 25.11.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
45210780 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 292,38 € 29.11.2021 09.12.2021 Faktúra
45210779 Náradie pre 4523 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 110,50 € 29.11.2021 09.12.2021 Faktúra
0318-45/2021 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 297,60 € 13.12.2021 14.12.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
0321-45/2021 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 293,95 € 14.12.2021 20.12.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
0330-45/2021 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 275,36 € 17.12.2021 20.12.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
0285-45/2021 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 292,38 € 24.11.2021 20.12.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
45210851 ND, materiál, olej Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 297,60 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
45210845 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 293,95 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
45210881 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 275,36 € 21.12.2021 25.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »