Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0110 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 59,10 € 12.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0138 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 64,90 € 04.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0155 FA za nákup drobného konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 49,45 € 06.09.2022 27.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0183 FA za nákup drobného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 15,40 € 07.10.2022 21.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0219 FA za nákup plechu na prístrešok a zakrytie starej pozorovateľne na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 620,08 € 06.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0247 FA za nákup krytiny na prístrešok na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 300,50 € 23.12.2022 28.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0246 FA za nákup materiálu na prístrešok pred Planetáriom na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 522,60 € 23.12.2022 28.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0090 FA za výkon zodpovednej osoby GDPR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 efective energy s.r.o. 43810187 142,56 € 08.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0022 FA za nákup drobného materilu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 98,93 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0067 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 123,90 € 04.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0147 FA za nákup kuchynského náradia na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 166,87 € 16.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0062 FA za nákup kvetov a hliny na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ZASAS s.r.o. 43951651 149,00 € 19.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0102 FA za nákup okrasných stromov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ZASAS s.r.o. 43951651 131,50 € 24.06.2022 01.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0197 FA za revízie elektronických zariadení na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ján STRUŇÁK 44014571 250,00 € 26.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0167 FA za nákup pohovky na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FreePort, s. r. o. 44165684 301,65 € 23.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0181 FA za nákup pohovky na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FreePort, s. r. o. 44165684 304,65 € 06.10.2022 20.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0145 FA za nákup obkladových dlaždíc na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. 44204451 270,18 € 16.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0018 FA za nákup maliarského tovaru na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 130,34 € 09.02.2022 23.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0038 Nákup maliarského materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 94,96 € 11.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0055 FA za nákup maliarského materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 33,43 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0254 FA za nákup maliarského materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 79,24 € 29.12.2022 30.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0211 FA za vykonanie procesov VO v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 2 264,00 € 03.11.2022 02.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0171 FA za nákup lavice na AO na Kolinické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 59,90 € 26.09.2022 10.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0180 FA za nákup stolíkov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 38,80 € 06.10.2022 20.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0045 FA za nákup kancelárskeho stola na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Wood Service Group, s. r. o. 44941153 228,00 € 25.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0191 FA za nákup kancelárskeho stola Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Wood Service Group, s. r. o. 44941153 277,00 € 14.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0210 FA za nákup vešiakovej steny na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MOB Interier s.r.o. 44948271 156,00 € 18.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0064 FA za prezutie a vyváženie pneumatík na služobnom vozidle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CarComplex spol. s r.o. 45700192 56,21 € 29.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0173 FA za diagnostiku vozidla a prezutie pneumatík na služobnom vozidle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CarComplex spol. s r.o. 45700192 41,50 € 29.09.2022 11.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0115 FA za nákup glóbusov pre astronomický krúžok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Market 24, s. r. o. 45865108 40,90 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »