Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0139 FA za mesač. paušál mobil Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 87,41 € 23.08.2023 14.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0005 FA za stavebné práce v rámci projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 11 217,05 € 22.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0135 Fa za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 5,10 € 17.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0136 FA za prevádzkové náklady za august 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 17.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0130 FA za elektrickú energiu na AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 438,63 € 15.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0004 FA za stavebné práce v rámci projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 8 428,03 € 15.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0134 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 15.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0133 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 360,63 € 15.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0132 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 15.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0131 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 57,29 € 15.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0003 FA za stavebné práce na v rámci projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 12 526,27 € 10.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0128 FA za SL a poštovné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 368,47 € 08.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0129 FA za nákup PC zostavy do prednáškovej miestnosti - Úrad vlády Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 996,90 € 08.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
1431 FA za internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 07.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0127 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 42,00 € 07.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0125 FA za nákup čistiacich prostriedkov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 53,34 € 27.07.2023 08.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0126 FA za nákup vstupeniek v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JustPrint.sk, s.r.o. 47689196 136,79 € 26.07.2023 14.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0124 FA za mesačný poplatok Paušál mobil - jún, júl Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 157,06 € 25.07.2023 27.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0123 FA za nákup diaľkového ovládania na bránu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MMS Slovakia s.r.o. 50635859 19,90 € 19.07.2023 26.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0121 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 18.07.2023 25.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0120 FA za bezp. SIM kartu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 18.07.2023 25.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0119 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 18.07.2023 25.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0122 FA za servisné práce za 3.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 18.07.2023 26.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0115 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,50 € 17.07.2023 24.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0116 FA za elektrickú energiu na AO za jún 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 241,66 € 17.07.2023 25.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0118 FA za nové verzie za 3.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.07.2023 25.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0117 FA za nákup maliarského materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 25,25 € 17.07.2023 25.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0114 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 089,16 € 14.07.2023 24.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0110 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 13.07.2023 19.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0109 FA za nákup tonerov do tlačiarne na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 114,80 € 12.07.2023 19.07.2023 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »