Slovak Telekom, a. s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a. s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Námestie slobody 6, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0218/25 mobil riaditeľka a nočný 10/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,69 € 06.11.2025 14.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0219/25 VUC NET 11/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 06.11.2025 14.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0220/25 tel. šj 11/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,75 € 06.11.2025 14.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0221/25 tel. ši 11/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,87 € 06.11.2025 14.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0222/25 servis telefónnej ústredne 11/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 06.11.2025 14.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0223/25 optik internet 11/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 06.11.2025 14.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0252/25 tel. ši 12/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,10 € 05.12.2025 10.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0253/25 servis telefónnej ústredne 12/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 05.12.2025 10.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0254/25 VUC NET 12/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 05.12.2025 10.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0255/25 optik internet 12/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 05.12.2025 10.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0256/25 mobil riaditeľka a nočný 11/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,69 € 05.12.2025 10.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0257/25 tel. šj 12/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,56 € 05.12.2025 10.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0011/24 servis telefónnej ústredne 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0010/24 tel. ši 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,07 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0009/24 tel. šj 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,48 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0008/24 VUC NET 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0007/24 optik internet 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0345/23 mobil riaditeľka a nočný 12/23, splátka mobil 24/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0032/24 servis telefónnej ústredne 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0031/24 tel. šj 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 14,22 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »