Slovak Telekom, a. s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a. s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Námestie slobody 6, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0185/24 servis telefónnej ústredne 9/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 09.09.2024 13.09.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0186/24 tel. šj 9/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,48 € 09.09.2024 13.09.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0187/24 VUC NET 09/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.09.2024 13.09.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0188/24 optik internet 09/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 09.09.2024 13.09.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0189/24 tel. ši 9/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,39 € 09.09.2024 13.09.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0219/24 VUC NET 10/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.10.2024 16.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0220/24 mobil riaditeľka a nočný 09/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,05 € 08.10.2024 16.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0221/24 mobilné zariadenie p. riaditeľka Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 329,00 € 08.10.2024 16.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0222/24 optik internet 10/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 08.10.2024 16.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0223/24 tel. šj 10/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,32 € 08.10.2024 16.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0224/24 servis telefónnej ústredne 10/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 08.10.2024 16.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0225/24 tel. ši 10/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,18 € 08.10.2024 16.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0242/24 mobil riaditeľka a nočný 10/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,00 € 07.11.2024 14.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0243/24 VUC NET 11/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.11.2024 14.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0244/24 optik internet 11/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 07.11.2024 14.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0245/24 servis telefónnej ústredne 11/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 07.11.2024 14.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0246/24 tel. ši 11/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,00 € 07.11.2024 14.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0247/24 tel. šj 11/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,15 € 07.11.2024 14.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0279/24 mobil riaditeľka a nočný 11/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,00 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0280/24 optik internet 12/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »