Slovak Telekom, a. s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a. s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Námestie slobody 6, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0165/25 optik internet 08/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 11.08.2025 16.08.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0177/25 servis telefónnej ústredne 09/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0178/25 tel. ši 09/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 8,72 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0179/25 tel. šj 09/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 9,77 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0180/25 VUC NET 09/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0181/25 optik internet 09/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0182/25 mobil riaditeľka a nočný 08/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,69 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0201/25 mobil riaditeľka a nočný 09/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,69 € 08.10.2025 10.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0202/25 servis telefónnej ústredne 10/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 08.10.2025 10.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0203/25 tel. ši 10/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,98 € 08.10.2025 10.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0204/25 tel. šj 10/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,16 € 08.10.2025 10.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0205/25 optik internet 10/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 08.10.2025 10.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0206/25 VUC NET 10/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 08.10.2025 10.10.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0218/25 mobil riaditeľka a nočný 10/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,69 € 06.11.2025 14.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0219/25 VUC NET 11/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 06.11.2025 14.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0220/25 tel. šj 11/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,75 € 06.11.2025 14.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0221/25 tel. ši 11/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,87 € 06.11.2025 14.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0222/25 servis telefónnej ústredne 11/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 06.11.2025 14.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0223/25 optik internet 11/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 06.11.2025 14.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0252/25 tel. ši 12/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,10 € 05.12.2025 10.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »