Slovak Telekom, a. s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a. s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Námestie slobody 6, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0147/25 tel. ši 07/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,36 € 07.07.2025 09.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0148/25 tel. šj 07/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,30 € 07.07.2025 09.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0160/25 mobil riaditeľka a nočný 07/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,69 € 11.08.2025 16.08.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0161/25 VUC NET 08/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 11.08.2025 16.08.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0162/25 servis telefónnej ústredne 08/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 11.08.2025 16.08.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0163/25 tel. ši 08/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 8,89 € 11.08.2025 16.08.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0164/25 tel. šj 08/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 9,30 € 11.08.2025 16.08.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0165/25 optik internet 08/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 11.08.2025 16.08.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0177/25 servis telefónnej ústredne 09/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0178/25 tel. ši 09/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 8,72 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0179/25 tel. šj 09/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 9,77 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0180/25 VUC NET 09/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0181/25 optik internet 09/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0182/25 mobil riaditeľka a nočný 08/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,69 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0011/24 servis telefónnej ústredne 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0010/24 tel. ši 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,07 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0009/24 tel. šj 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,48 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0008/24 VUC NET 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0007/24 optik internet 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0345/23 mobil riaditeľka a nočný 12/23, splátka mobil 24/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »