Slovak Telekom, a. s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a. s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Námestie slobody 6, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0048/25 VUC NET 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 07.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0049/25 servis telefónnej ústredne 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 10.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0050/25 tel. ši 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 4,54 € 10.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0051/25 tel. šj 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 5,57 € 10.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0077/25 servis telefónnej ústredne 4/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0078/25 tel. šj 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,91 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0079/25 tel. šj 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 9,53 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0080/25 VUC NET 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0081/25 optik internet 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0082/25 mobil riaditeľka a nočný 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,69 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0097/25 tel. ši 5/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 9,89 € 07.05.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0098/25 tel. šj 05/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,73 € 07.05.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0099/25 mobil riaditeľka a nočný 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,83 € 07.05.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0100/25 servis telefónnej ústredne 05/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 07.05.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0101/25 VUC NET 05/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 07.05.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0102/25 optik internet 05/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 07.05.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0116/25 servis telefónnej ústredne 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 06.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0117/25 tel. ši 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 9,85 € 06.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0118/25 tel. šj 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,84 € 06.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0119/25 VUC NET 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 06.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »