Slovak Telekom, a. s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a. s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Námestie slobody 6, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0224/24 servis telefónnej ústredne 10/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 08.10.2024 16.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0225/24 tel. ši 10/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,18 € 08.10.2024 16.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0242/24 mobil riaditeľka a nočný 10/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,00 € 07.11.2024 14.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0243/24 VUC NET 11/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.11.2024 14.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0244/24 optik internet 11/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 07.11.2024 14.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0245/24 servis telefónnej ústredne 11/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 07.11.2024 14.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0246/24 tel. ši 11/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,00 € 07.11.2024 14.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0247/24 tel. šj 11/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,15 € 07.11.2024 14.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0292/22 hlasové služby mobily: riaditeľka, noční vych. 12/22, splátka mobilu nočná služba Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,00 € 11.01.2023 17.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0291/22 telekomunikačné služby - telefón vrátnica 12/2022 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,52 € 10.01.2023 17.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0008/23 vuc net 01/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 10.01.2023 20.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0006/23 internet a telefón školská jedáleň 01/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 33,10 € 10.01.2023 20.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0007/23 servis tel. ústredňa 01/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 10.01.2023 09.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0030/23 internetové pripojenie vucnet 2/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0029/23 hlasové služby mobil riaditeľka, noční vych. 01/23, splátka mobil. zariadenie Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,02 € 08.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0028/23 telekomunikačné služby - tel. šj 02/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 16,00 € 08.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0027/23 servis tel. ústredňa 2/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 08.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0026/23 telekomunikačné služby - tel. vrátnica 02/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,41 € 08.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0058/23 telekomunikačné služby - tel. vrátnica 03/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,55 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0057/23 telekomunikačné služby - jedáleň 03/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,10 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »