Slovak Telekom, a. s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a. s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Námestie slobody 6, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0313/24 mobil riaditeľka a nočný 12/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,00 € 08.01.2025 16.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0003/25 servis telefónnej ústredne 01/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 08.01.2025 16.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0004/25 optik internet 01/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 09.01.2025 16.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0005/25 VUC NET 02/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.01.2025 16.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0006/25 telefón kuchyňa 01/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 17,28 € 08.01.2025 16.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0007/25 telefón vrátnica 01/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 15,02 € 08.01.2025 16.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0025/25 mobil riaditeľka a nočný 01/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,30 € 06.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0026/25 servis telefónnej ústredne 02/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 06.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0027/25 tel. ši 02/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 18,60 € 06.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0028/25 VUC NET 02/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 06.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0029/25 tel. šj 02/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 18,50 € 06.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0030/25 optik internet 02/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 06.02.2025 13.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0046/25 mobil riaditeľka a nočný 02/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,69 € 07.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0047/25 optik internet 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 07.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0048/25 VUC NET 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 07.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0049/25 servis telefónnej ústredne 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 10.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0050/25 tel. ši 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 4,54 € 10.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0051/25 tel. šj 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 5,57 € 10.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0077/25 servis telefónnej ústredne 4/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0078/25 tel. šj 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,91 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »