Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0002/24 autobusová doprava do Košíc Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 TRANSPATRICK, s.r.o. 52561798 540,00 € 19.07.2024 25.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0158/24 kancelárske kreslo Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 XLSK Nábytok s.r.o. 35883103 149,00 € 17.07.2024 23.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0151/24 mobil riaditeľka a nočný 06/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 14,68 € 11.07.2024 17.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0152/24 servis telefónnej ústredne 7/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 11.07.2024 17.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0153/24 VUC NET 07/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.07.2024 17.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0154/24 optik internet 07/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 11.07.2024 17.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0155/24 tel. ši 7/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 14,03 € 11.07.2024 17.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0156/24 tel. šj 7/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,52 € 11.07.2024 17.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0148/24 servisné práce - program iSPIN 07-09/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 10.07.2024 17.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0149/24 odvoz a likvidácia biologického odpadu šj 6/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 146,52 € 10.07.2024 17.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0150/24 údržbársky materiál Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KOVOSPOL PP, s. r. o. 47874775 70,20 € 10.07.2024 17.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0147/24 Systémová podpora programu Magma HCM 04-06/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 10.07.2024 17.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0144/24 poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 07/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. 55983936 132,00 € 03.07.2024 09.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0145/24 teplo 06/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 2 494,10 € 03.07.2024 17.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0146/24 voda 06/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 965,34 € 03.07.2024 17.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0141/24 správa PC staníc a servera 7/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 02.07.2024 05.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0142/24 správa web. stránky 7/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 02.07.2024 05.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0143/24 pranie a žehlenie prádla Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 DALEMA, s.r.o 46414070 157,14 € 02.07.2024 05.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0139/24 plyn šj 07/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 231,00 € 01.07.2024 04.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0138/24 výkon funkcie technika BOZP a PO 4-6/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Martin Majerčák 45676178 120,00 € 01.07.2024 04.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0140/24 Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 55,20 € 01.07.2024 05.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88189/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 97,66 € 27.06.2024 02.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0136/24 maliarske potreby Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatry Color, s.r.o. 36722952 115,68 € 27.06.2024 03.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0137/24 servis výťahov za 04-06/2024, náhradný materiál Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Milan Kurnát - ELEKTRO 37747827 354,20 € 27.06.2024 03.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0135/24 aktualizácia publikácie Školská jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,20 € 27.06.2024 03.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88187/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 461,18 € 26.06.2024 29.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88188/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 128,04 € 26.06.2024 29.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88181/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 252,42 € 25.06.2024 29.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88182/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 426,61 € 25.06.2024 29.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88185/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 284,35 € 25.06.2024 29.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »