Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0002/26 poukážka k narodeniu dieťaťa Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Forum Poprad, a.s. 36732117 30,00 € 15.06.2026 18.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88199/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 -22,80 € 15.06.2026 22.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0102/26 el. en. 05/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 817,98 € 12.06.2026 12.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0103/26 správa web stránky www.internatpp.sk 05/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Ďurica 43335250 60,00 € 12.06.2026 18.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88196/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 228,64 € 12.06.2026 19.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88193/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 218,12 € 12.06.2026 19.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88198/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 116,70 € 12.06.2026 19.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88195/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 415,05 € 12.06.2026 19.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88197/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 778,32 € 12.06.2026 19.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88194/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 689,39 € 12.06.2026 19.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88192/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 187,49 € 11.06.2026 19.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88191/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 77,11 € 11.06.2026 19.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88190/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 436,77 € 11.06.2026 19.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0096/26 tel. ši 05/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 9,11 € 08.06.2026 10.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0097/26 tel. šj 05/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,38 € 08.06.2026 10.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0098/26 servis telefónnej ústredne 05/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 08.06.2026 10.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0099/26 mobily ŠI (riaditeľka, nočný, ekonóm) 05/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,14 € 08.06.2026 10.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0100/26 optik internet 05/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 08.06.2026 10.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0101/26 VUC NET 05/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 08.06.2026 10.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88189/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 80,57 € 08.06.2026 11.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88188/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 286,07 € 05.06.2026 11.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88186/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 457,67 € 05.06.2026 11.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88185/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 440,01 € 05.06.2026 11.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88187/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 831,49 € 05.06.2026 11.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88184/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 704,46 € 05.06.2026 11.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0095/26 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 05/2026 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 110,82 € 04.06.2026 10.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88181/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 330,92 € 04.06.2026 11.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88183/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 85,68 € 04.06.2026 11.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88182/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 -147,45 € 04.06.2026 22.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0094/26 údržbársky materiál Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KOVOSPOL PP, s. r. o. 47874775 87,30 € 03.06.2026 10.06.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »