SINTRA spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: SINTRA spol. s r. o.
  • IČO: 00685232
  • Adresa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88306/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 783,96 € 01.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88320/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 333,24 € 15.12.2023 19.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88163/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 564,02 € 02.06.2023 16.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88170/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 399,14 € 08.06.2023 16.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88150/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 817,53 € 26.05.2023 02.06.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88143/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 590,08 € 19.05.2023 26.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0001/23 potraviny - seminár 11.5.2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 80,40 € 10.05.2023 22.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88130/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 265,86 € 05.05.2023 18.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88136/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 329,82 € 16.05.2023 18.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88122/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 446,22 € 28.04.2023 10.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
002/23 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 170,00 € 04.05.2023 04.05.2023 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
88118/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 265,13 € 27.04.2023 30.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88106/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 903,89 € 14.04.2023 26.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88113/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 951,51 € 21.04.2023 26.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88094/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 685,36 € 31.03.2023 09.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88072/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 113,74 € 17.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88073/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 928,81 € 17.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88084/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 852,23 € 24.03.2023 31.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88063/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 835,12 € 03.03.2023 07.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88052/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 726,70 € 24.02.2023 02.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 »