SINTRA spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: SINTRA spol. s r. o.
  • IČO: 00685232
  • Adresa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88277/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 911,72 € 21.11.2025 28.11.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88285/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 431,39 € 28.11.2025 08.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88292/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 367,85 € 05.12.2025 12.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88298/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 309,85 € 12.12.2025 19.12.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88009/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 483,47 € 12.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88004/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 117,18 € 05.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88014/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 481,02 € 19.01.2024 25.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88024/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 766,69 € 26.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88034/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 431,93 € 02.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88043/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 297,34 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88042/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 012,17 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88052/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 670,03 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88059/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 465,53 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88065/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 910,63 € 01.03.2024 11.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88068/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 537,09 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88076/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 799,71 € 15.03.2024 20.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88087/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 495,64 € 26.03.2024 30.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88097/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 743,83 € 05.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88106/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 616,87 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88112/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 023,65 € 19.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »