SINTRA spol. s r. o.
Informácie
- Názov: SINTRA spol. s r. o.
- IČO: 00685232
- Adresa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88306/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 783,96 € | 01.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88320/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 333,24 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88163/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 564,02 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88170/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 399,14 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88150/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 817,53 € | 26.05.2023 | 02.06.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88143/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 590,08 € | 19.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
0001/23 | potraviny - seminár 11.5.2023 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 80,40 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88130/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 265,86 € | 05.05.2023 | 18.05.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88136/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 329,82 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88122/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 446,22 € | 28.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
002/23 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 170,00 € | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka | |||
88118/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 265,13 € | 27.04.2023 | 30.04.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88106/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 903,89 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88113/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 951,51 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88094/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 685,36 € | 31.03.2023 | 09.04.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88072/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 113,74 € | 17.03.2023 | 31.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88073/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 928,81 € | 17.03.2023 | 31.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88084/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 852,23 € | 24.03.2023 | 31.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88063/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 835,12 € | 03.03.2023 | 07.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88052/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 726,70 € | 24.02.2023 | 02.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |