SINTRA spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: SINTRA spol. s r. o.
  • IČO: 00685232
  • Adresa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88068/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 537,09 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88076/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 799,71 € 15.03.2024 20.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88087/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 495,64 € 26.03.2024 30.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88097/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 743,83 € 05.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88106/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 616,87 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88112/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 023,65 € 19.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88120/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 805,26 € 26.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88128/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 118,95 € 03.05.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88133/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 158,70 € 10.05.2024 23.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88142/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 173,56 € 17.05.2024 23.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88150/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 188,04 € 24.05.2024 04.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88162/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 413,44 € 31.05.2024 11.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88165/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 181,32 € 07.06.2024 19.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88171/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 450,89 € 13.06.2024 19.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88190/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 176,62 € 26.08.2024 07.09.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88192/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 845,69 € 30.08.2024 07.09.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88193/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 872,73 € 30.08.2024 07.09.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88198/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 405,08 € 06.09.2024 18.09.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88205/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 770,62 € 13.09.2024 28.09.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88215/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 248,41 € 20.09.2024 28.09.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »