SINTRA spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: SINTRA spol. s r. o.
  • IČO: 00685232
  • Adresa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88113/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 493,63 € 10.04.2026 16.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88121/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 221,02 € 15.04.2026 26.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88125/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 329,25 € 17.04.2026 26.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88134/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 332,59 € 24.04.2026 30.04.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88137/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 20,99 € 28.04.2026 07.05.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88143/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 714,26 € 30.04.2026 07.05.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88153/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 804,96 € 07.05.2026 12.05.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88163/2026 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 651,53 € 15.05.2026 20.05.2026 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88002/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 695,48 € 07.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88004/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 680,63 € 10.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88011/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 949,99 € 17.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88022/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 104,11 € 24.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88023/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 113,50 € 29.01.2025 06.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88029/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 819,64 € 31.01.2025 06.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88034/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 992,17 € 07.02.2025 19.02.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
013/25 reprezentačné - čokolády k MDŽ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 80,00 € 25.02.2025 25.02.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
0038/25 čokolády k MDŽ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 78,52 € 26.02.2025 01.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88044/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 572,86 € 21.02.2025 04.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88052/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 869,67 € 28.02.2025 06.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88058/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 053,94 € 07.03.2025 14.03.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »