SINTRA spol. s r. o.
Informácie
- Názov: SINTRA spol. s r. o.
- IČO: 00685232
- Adresa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88120/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 459,05 € | 09.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88129/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 680,19 € | 16.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88136/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 256,08 € | 23.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88145/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 292,38 € | 30.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88149/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 34,89 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88009/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 1 483,47 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88004/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 1 117,18 € | 05.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88014/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 1 481,02 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88024/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 766,69 € | 26.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88034/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 431,93 € | 02.02.2024 | 10.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88043/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 297,34 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88042/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 1 012,17 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88052/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 670,03 € | 16.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88059/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 465,53 € | 29.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88065/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 910,63 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88068/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 537,09 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88076/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 799,71 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88087/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 495,64 € | 26.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88097/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 1 743,83 € | 05.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
88106/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 616,87 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |